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充分发挥内审职能 助力集团健康发展——集团召开2021年内部审计工作会议暨举办业务技能培训

充分发挥内审职能 助力集团健康发展——集团召开2021年内部审计工作会议暨举办业务技能培训

  2021年6月4日,38238com尼斯人集团审计部组织召开2021年度内部审计工作会议,集团公司审计部全体人员、部分已设内审机构的二级单位分管领导、部门负责人及相关人员参加会议,集团公司副总经理黄如庚出席会议并讲话。

  集团公司审计部部长丁明云介绍了集团内部审计机构设置及人员配备情况,总结了2020年集团内部审计工作情况,传达了省国资委2021年度省属企业内审工作会议精神,对部分合规文件及内审制度进行了宣贯;省建设集团、中江房地产公司、海外工程一公司、设备成套公司内审机构负责人分别就本单位内部审计工作开展情况作了交流发言。

  集团公司副总经理黄如庚对审计部及相关二级单位近年来在内部审计工作方面取得的成绩给予了肯定,同时对下一步的工作提出五点要求:一是要进一步提高对内审工作的意义、作用和重要性的认识;二是要进一步加强内审基础工作,落实好机构、人员和制度;三是要进一步扎实有效地开展内审工作,充分履行审计职能;四是要进一步加强学习与培训,提升内审人员能力;五是要求集团公司审计部进一步加强对二级单位的指导、协调、检查和考评工作,并做好审计资源统筹。

  下午,邀请外部讲师对所有内审人员进行了审计知识及业务技能培训,集团所属二级单位在宁委派财务负责人20余人参加学习。

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